为了加强州医院内部审计工作,建立健全内部审计机制,提升内部审计工作质量,更规范地开展医院内部审计工作,3月7日州医院邀请临夏州审计局高级审计师甘鸿波对我院经济事项内部审计工作进行专题培训。
会议由院长安永东同志主持,工会主席马世忠出席会议,行政职能科室负责人及相关39名人员参加培训会。安院长强调,为了规范医院业务管理制度,达到合规、合法,实现依法管理,依法治院,特邀请州审计局高级审计师甘鸿波同志给州医院重点岗位人员做内部审计工作培训,以及咨询聘请第三方审计公司对医院年度财务及其他工作进行审计的事宜,要求大家抓住此次难得的培训学习机会,向甘鸿波同志请教平时工作中的困惑、不明白及需要解决的问题,希望通过培训使大家能学到审计知识并运用到今后的工作中。
甘鸿波同志就“医院内部审计具体工作如何开展”的问题,通过解读《中华人民共和国审计法》、《卫生计生系统内部审计工作规定》等相关法律法规做了详细讲解,对我院“信息化二期项目内部审计实施方案”给予了肯定,并对方案中的一些不足之处做了详尽说明。关于医院聘请第三方审计公司的相关事宜,围绕内部审计业务外包管理关键环节进行了讲授。甘鸿波同志还就我院新冠肺炎防控期间捐赠物资、固定资产接收、入库、账务处理、捐款资金如何使用以及后续审计等工作,根据《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)》,做了精准指导。对财务科提的“疫情期间,发放工作人员临时性工作补助,财政补助资金有缺口时,医院能否垫付发放”的问题做了现场解答,并在会后对大家提出的疑惑进行了互动交流。
我院将以此次培训为契机,不断规范内部审计工作,使医院各项业务管理合规、合法,更好推动医院发展,为患者提供更加优质的服务。